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2022年4月审计学

卷面总分:100分     试卷年份:2022.04    是否有答案:    作答时间: 120分钟   

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试题序号

根据审查书面资料的顺序划分,审计的方法可分为


  • A、顺查法


  • B、逆查法


  • C、详查法


  • D、核对法


  • E、抽查法


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内部控制存在固有局限性的第一因素是


  • A、在决策时人为判断可能出现错误和由于人为失误而导致内部控制失效


  • B、可能由于两个或更多的人员进行串通或管理层凌驾于内部控制之上而被规避


  • C、被审计单位内部行使职能的人员素质不适应岗位要求


  • D、被审计单位实施内部控制的成本效益问题影响其职能


什么是独立性?说明可能威胁独立性的情形。


公司治理职能和管理职能,以及管理当局对内部控制的态度、认识和措施等方面的内容,属于内部控制要素中的


  • A、控制活动


  • B、控制环境


  • C、对控制的监督


  • D、信息系统与沟通


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